Adjudicación directa
Adquisición de Diversos Insumos para la Confección de Capotes
AA-07-113-007000998-N-195-2024ADJUDICADO
SEDENA publicó la adjudicación directa AA-07-113-007000998-N-195-2024 el 25 de septiembre de 2024 para adquisición de diversos insumos para la confección de capotes. Se adjudicó a DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV por $1,176,949. El expediente incluye 8 anexos y 20 partidas.
Fallo
- DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV$1,176,949
Ficha técnica
- Dependencia
- SEDENA
- Siglas
- SEDENA
- Ramo
- 07 - DEFENSA NACIONAL
- Unidad compradora
- SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2024
- Publicación
- Apertura
Partidas (20)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BOLSA POLIETILENO CUBRETRAJE 60X90 CC004 | 23701-0003 | PIEZA | 4,701 | $4.70 |
| 0 | ENTRETELA GUATA HOMBRERA 1.4 MT ET015 | 23201-0029 | METRO | 612 | $49.21 |
| 0 | ENTRETELA S/FUSION 65/35 P/A 1.68 ET014 | 23201-0029 | METRO | 189 | $123.42 |
| 0 | ETIQUETA FOLEO 22X12MM PERFORACION CC050 | 23301-0006 | UNIDAD | 123 | $19.41 |
| 0 | FORRO ACETATO NEGRO 1.5 METRO NFT016 | 23201-0033 | METRO | 2,993 | $123.05 |
| 0 | GANCHO ALAMBRE PARA TRAJE CC008 | 23601-0004 | PIEZA | 4,701 | $2.81 |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER AM 5395U HC001 | 23201-0017 | UNIDAD | 31 | $133.62 |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER BLANCO HC001 | 23201-0017 | UNIDAD | 15 | $106.13 |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER CAFE 418C HC001 | 23201-0017 | UNIDAD | 181 | $131.11 |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER NG BLACK 4C HC001 | 23201-0017 | UNIDAD | 62 | $141.81 |
| 0 | HILO MONOFILAMENTO TRANSPARENTE HC010 | 23201-0014 | UNIDAD | 5 | $412.36 |
| 0 | CINTA ADHESIVA TERMICA DOBLADA CC207 | 23201-0046 | METRO | 581 | $5.85 |
| 0 | TELA AFELPADA POLAR AZ AEREO 1.73 NFT084 | 23201-0032 | METRO | 1,032 | $102.89 |
| 0 | BROCHE GANCHO NUMERO 3 PAVONADO CC007 | 23601-0004 | UNIDAD | 9,401 | $2.09 |
| 0 | ENTRETELA FUSION POL 32GR NG 1.52 ET029 | 23201-0033 | METRO | 2,445 | $39.86 |
| 0 | ENTRETELA FUSION POL 71GRAM NG 1.5 ET030 | 23201-0033 | METRO | 255 | $32.82 |
| 0 | ENTRETELA FUSION 185GRAMO NG 1.8 ET031 | 23201-0032 | METRO | 162 | $79.73 |
| 0 | ENTRETELA FUSION SARGA 85GRM NG1.52ET032 | 23201-0026 | METRO | 4,669 | $54.48 |
| 0 | ETIQUETA BORD 90/10 LANA/NYL 40L ACC235 | 23201-0046 | PIEZA | 1,100 | $5.43 |
| 0 | ETIQUETA BORD 90/10 LANA/NYL 44L ACC235 | 23201-0046 | PIEZA | 3,602 | $1.82 |
Anexos (8)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| SOLICITUD N195.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO TECNICOS CAPOTES.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| ANEXO (C) MODELO DEL CONTRATO (1).docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| MODELO DE POLIZA DE FIANZA (1)-2 (1).pdf | application/pdf | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| FORMATO ANEXOS AD.docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| dure850325di8.cer | application/octet-stream | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| NOTIFICACION N195.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| REC COTIZACION N 195.pdf | application/pdf | 10/12/2025 | Ver en ComprasMX |
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