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Adjudicación directa

Coordinador de Evaluacion en Materia de Control Interno

AA-11-B01-011B01001-N-1143-2024ADJUDICADO

ONCETV publicó la adjudicación directa AA-11-B01-011B01001-N-1143-2024 el 17 de abril de 2024 para coordinador de evaluacion en materia de control interno. Se adjudicó a OSCAR AUDELO RIVERA por $212,001. El expediente incluye 2 anexos y 1 partida.

Fallo
  • OSCAR AUDELO RIVERA$212,001

Ficha técnica

Dependencia
ONCETV
Siglas
ONCETV
Ramo
11 - EDUCACIÓN PÚBLICA
Tipo de contratación
SERVICIOS
Carácter
NACIONAL
Ley
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Ejercicio
2024
Publicación

Partidas (1)

Partidas del procedimiento con su clave CUCOP y precio unitario
#DescripciónClave CUCOPUnidadCantidadPrecio unitario
0COORDINAR LOS MECANISMOS DE SOLICITUD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO DE LA TELEVISORA, PARA CONTAR CON ELEMENTOS DE VALORACIÓN SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS MISMOS. IMPLEMENTAR MÉTODOS Y SISTEMAS DE REVISIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO, BAJO OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y NORMATIVAS, PARA CONTAR CON ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN DE DICHOS PROCESOS. IDENTIFICAR FASES Y PROCESOS DE RIESGO EN EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA EMISORA, PARA PRIORIZAR SU REPLANTEAMIENTO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS DE EL ONCE Y SU CUMPLIMIENTO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES FISCALES Y NORMATIVAS. DISEÑAR MECANISMOS DE CONSECUCIÓN DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE LA RECONFIGURACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO DE EL ONCE, PARA CONTRIBUIR EN SU REDIRECCIONAMIENTO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES Y NORMATIVAS. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE OPERACIÓN, CRITERIOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE REVISIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL ONCE, PARA PROPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA SOBRE LOS PROCESOS, TANTO SUSTANTIVOS COMO ADJETIVOS EN APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EMITIDAS POR LAS GLOBALIZADORAS. DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO EN EL ONCE, PARA VALORAR EL USO RACIONAL Y ÓPTIMO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN FUNCIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS, OBJETIVOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES. BRINDAR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA, PARA ORIENTAR A LAS DIRECCIONES EN LAS DIVERSAS FASES Y GESTIONES. CONSOLIDAR REPORTES EJECUTIVOS Y NOTAS INFORMATIVAS SOBRE LOS ASUNTOS TURNADOS Y ATENDIDOS EN EL ÁREA, PARA BRINDAR DATOS ESTRATÉGICOS SOBRE EL RESULTADO Y ESTADO QUE GUARDAN LOS MISMOS33901-0028SERVICIO1$212,001.36

Anexos (2)

Anexos del procedimiento. El archivo se consulta en ComprasMX.
ArchivoTipoFechaFuente
2403142 J.pdfapplication/pdf01/12/2025Ver en ComprasMX
2403142 OA.pdfapplication/pdf01/12/2025Ver en ComprasMX

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