Adjudicación directa
Coordinador de Evaluacion en Materia de Control Interno
AA-11-B01-011B01001-N-855-2024ADJUDICADO
La adjudicación directa AA-11-B01-011B01001-N-855-2024 fue publicada por XE-IPN CANAL 11 el 7 de marzo de 2024 para coordinador de evaluacion en materia de control interno. Se adjudicó a OSCAR AUDELO RIVERA por $70,667. El expediente incluye 3 anexos y 1 partida.
Fallo
- OSCAR AUDELO RIVERA$70,667
Ficha técnica
- Dependencia
- XE-IPN CANAL 11
- Siglas
- ONCETV
- Ramo
- 11 - EDUCACIÓN PÚBLICA
- Unidad compradora
- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2024
- Publicación
Partidas (1)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | COORDINAR LOS MECANISMOS DE SOLICITUD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO DE LA TELEVISORA, PARA CONTAR CON ELEMENTOS DE VALORACIÓN SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS MISMOS. IMPLEMENTAR MÉTODOS Y SISTEMAS DE REVISIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO, BAJO OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y NORMATIVAS, PARA CONTAR CON ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN DE DICHOS PROCESOS. IDENTIFICAR FASES Y PROCESOS DE RIESGO EN EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA EMISORA, PARA PRIORIZAR SU REPLANTEAMIENTO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS DE EL ONCE Y SU CUMPLIMIENTO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES FISCALES Y NORMATIVAS. DISEÑAR MECANISMOS DE CONSECUCIÓN DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE LA RECONFIGURACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO DE EL ONCE, PARA CONTRIBUIR EN SU REDIRECCIONAMIENTO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES Y NORMATIVAS. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE OPERACIÓN, CRITERIOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE REVISIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL ONCE, PARA PROPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA SOBRE LOS PROCESOS, TANTO SUSTANTIVOS COMO ADJETIVOS EN APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EMITIDAS POR LAS GLOBALIZADORAS. DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO EN EL ONCE, PARA VALORAR EL USO RACIONAL Y ÓPTIMO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN FUNCIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS, OBJETIVOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES. BRINDAR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA, PARA ORIENTAR A LAS DIRECCIONES EN LAS DIVERSAS FASES Y GESTIONES. CONSOLIDAR REPORTES EJECUTIVOS Y NOTAS INFORMATIVAS SOBRE LOS ASUNTOS TURNADOS Y ATENDIDOS EN EL ÁREA, PARA BRINDAR DATOS ESTRATÉGICOS SOBRE EL RESULTADO Y ESTADO QUE GUARDAN LOS MISMOS | 33901-0028 | SERVICIO | 1 | $70,667.12 |
Anexos (3)
| Archivo | Tipo | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2403033 J.pdf | application/pdf | 08/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| 2403033 SIC.pdf | application/pdf | 08/12/2025 | Ver en ComprasMX |
| 2403033 OA.pdf | application/pdf | 08/12/2025 | Ver en ComprasMX |
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